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联社监事会组织开展要职审计

发布时间:2009-04-09 信息来源:
   本报讯 1月下旬,联社监事会审计监督委员会专门组织对联社理事长、副主任以上经营班子成员以及各经营单位一把手开展2008年度履职情况审计,重点审计2008年度被审计对象的工作业绩以及在执行国家金融方针政策、制度,从事金融业务活动等方面有无违法、违纪行为,对被审计人履行职务情况进行了分析评价。 联社监事会高度重视本次审计工作,专门成立了专项审计领导小组和13个专项审计组。从审计情况看,2008年联社各级主要负责人能较好地贯彻执行国家的各项金融政策和法律法规,积极采取各项措施,多策并举纵深推进改革,使南海联社各项业务迅速发展,经营效益稳步上升,内部控制成果显著,特别是成功实现了11.9亿元的央行票据兑付,标志着我社改革取得实质性重大成果。在本次专项审计过程中,各专项审计组没有发现重大违规违纪行为。但也发现一些诸如制度建设还不够细致、全面,制度执行力还有待增强等不足。监事会对此表示,将加强对联社各级管理人员的履职监督,指导稽核部门对相关业务加强检查监督。